Orden de Compra. Nº2771-693-AG25 "SOPI N°931 (ID 301709) ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR DIDECO PARA DEPTO. DE INTEGRACIÓN SOCIAL. OC generada por invitación a compra ágil: 2771-682-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-693-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SOPI N°931 (ID 301709) ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR DIDECO PARA DEPTO. DE INTEGRACIÓN SOCIAL. OC generada por invitación a compra ágil: 2771-682-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501010105 del sistema 5-1049.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 119489,86
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cassiano
Razón Social COMERCIAL SAN CASSIANO LIMITADA
R.U.T. 76.044.424-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Cassiano
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadSE ADJUNTA ARCHIVO EETT CON LISTA DE 49 ARTÍCULOS NECESARIOS DE COTIZAR, LA CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE COTIZACIÓN.SEGÚN COTIZACIÓNES N°217865 y 217868, AMBAS DEL 04/12. $ 628.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.894 $ 628.894
Total Neto $ 628.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.490
TOTAL OC $ 748.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.