Orden de Compra. Nº2771-970-SE18 "CONV. SUMINISTRO COCTEL/DIDECO - DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-970-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2018
Nombre de la Orden de Compra CONV. SUMINISTRO COCTEL/DIDECO - DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2771-23-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema PARA PERSONAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 52702,2
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN PABLO
Razón Social COMERCIAL DAFI SPA
R.U.T. 76.398.338-2
Sucursal JUAN PABLO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio120UnidadCOLACIONES FRIAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION 2771-23-LE18 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.320 $ 151.320
90101802
Reparto de comidas a domicilio60Unidad no definidaCOLACIONES CALIENTES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS LICITACION 2771-23-LE18 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.060
Total Neto $ 277.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.702
TOTAL OC $ 330.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.