Orden de Compra. Nº2773-19-SE22 "INSUMOS DE PAPELERIA CESFAM PINARES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2773-19-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PAPELERIA CESFAM PINARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2773-42-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra OROZIMBO BARBOSA 104
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104
Comuna Chiguayante
Impuesto 155667
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos1Unidad no definidaARTICULOS DE ASEO SEGUN COTIZACION N° 18819 VALORES OBTENIDOS DESDE LICITACION N° 2773-42-LP21ARTICULOS DE ASEO SEGUN COTIZACION N° 18819 VALORES OBTENIDOS DESDE LICITACION N° 2773-42-LP21 $ 819.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.300 $ 819.300
Total Neto $ 819.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.667
TOTAL OC $ 974.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.