Orden de Compra. Nº2774-1280-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-591-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2774-1280-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-591-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2774-591-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna *
Impuesto 78579,44
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINTURAS SERRANO
Razón Social SERRANO E HIJO LIMITADA
R.U.T. 76.447.760-K
Sucursal PINTURAS SERRANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadGALONES ANTICORROSIVO NEGRO.  $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.276 $ 13.276
31211506
Pinturas de látex8UnidadGALONES DE LATEX HABITACIONAL CALAMEÑO.  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.920 $ 47.920
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 5".  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS CHIPORRO 7CM.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
31211906
Rodillos de pintar45UnidadRODILLOS CHIPOLLO 18CM.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.550 $ 44.550
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2".  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
86131502
Pintura10UnidadGALONES ESMALTE AL AGUA COLOR BARQUILLO.  $ 7.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
86131502
Pintura20UnidadGALONES ESMALTE AL AGUA COLOR LILA.  $ 7.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400
86131502
Pintura6UnidadGALONES ESMALTE AL AGUA COLOR ROSADO.  $ 7.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.820 $ 44.820
86131502
Pintura2UnidadGALONES ESMALTE COLOR CAFE.  $ 8.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
Total Neto $ 413.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.579
TOTAL OC $ 492.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.