|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2774-1372-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SALA CUNA LA ARAUCANA DESDE 2774-313-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2774-313-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
|
|
R.U.T. |
69.264.700-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL RODRIGUEZ 222 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
|
|
R.U.T. |
69.264.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
5700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cristina Isabel Andrea aguilera Alarcón |
|
Razón Social |
CRISTINA ISABEL ANDREA AGUILERA ALARCON
|
|
R.U.T. |
12.553.289-6 |
|
Sucursal |
Cristina Isabel Andrea aguilera Alarcón |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 3 | Unidad no definida | RECARGA DE 3 EXTINTORES DE 10 KL POLVO QUIMICO SECO | |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 30.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.700
|
|
$ 35.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.