Orden de Compra. Nº2774-264-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-100-L110"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2774-264-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-100-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2774-100-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TransportesRichard
Razón Social RICHARD ESTEBAN BELMAR ALARCON
R.U.T. 12.554.958-6
Sucursal TransportesRichard
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE MOVILIZACION DIARIO DESDE PORVENIR-LEONERA-LICEO CHIGTE.  $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE MOVILIZACION DARIO DESDE PORVENIR-LEONERA-ESCUELA JOSE H SALAS  $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE MOVILIZACION DIARIO DESDE PORVENIR-LEONERA-ESC JOHN F KENNEDY  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE MOVILIZACION DARIO DESDE PORVENIR-LEONERA-VILLA LOS PRESIDENTES-ESCUELA MANQUIMAVIDA  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE MOVILIZACION DIARIO DESDE leonera-VILLA LOS PRESIDENTES-PORVENIR-GRECIA  $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE MOVILIZACION DIARIO DESDE LEONERA-VILA LOS PRESIDENTES-PORVENIR-BALMACEDA  $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE MOVILIZACION DIARIO DESDE EL SECTOR EL AGUILA HUALQUI- PASANDO POR ESCUELAS GRECIA, MANQUIMAVIDA,BELGICA,LICEO, HASTA JOHN F KENNEDY.  $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 2.610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.610.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.