Orden de Compra. Nº2774-426-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-156-L110"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2774-426-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-156-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2774-156-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 14865,6
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA
Razón Social MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA
R.U.T. 6.797.573-1
Sucursal MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10UnidadPLIEGOS DE CARTULINA DE COLOR  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
25132002
Globos de aire caliente50UnidadGLOBOS SIN AIRE CALIENTE NORMALES  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
43201809
CD de lectura y escritura10UnidadCD REGRABABLE  $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660
49211805
Cuerdas30UnidadCUERDAS DE GIMNASIA  $ 796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
60121124
Papel kraft10UnidadPLIEGOS DE PAPEL KRAFT  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
60131803
Aros o bastones de ritmo20UnidadAROS DE GIMNASIA  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60141001
Balones o pelotas de juguete20UnidadBALONES MEDIANO DE GIMNASIA  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
Total Neto $ 78.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.866
TOTAL OC $ 93.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.