Orden de Compra. Nº2775-20-SE25 "O/C desde 2775-6-LP25 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EJECUTAR PROG. MEJORAMIENTO DEMARCACIONES VIALES ZONA URBANA Y RURAL COMUNA DE RENGO SEGUN BASES ADMIN. ANEXOS SP Y TE DESDE 2775-6-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2775-20-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra O/C desde 2775-6-LP25 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EJECUTAR PROG. MEJORAMIENTO DEMARCACIONES VIALES ZONA URBANA Y RURAL COMUNA DE RENGO SEGUN BASES ADMIN. ANEXOS SP Y TE DESDE 2775-6-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2775-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 59661,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas100UnidadBrochas 2” Brochas 2”segun foto $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
31211904
Brochas100UnidadBrochas 4”Brochas 4”segun foto $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre9UnidadOveroles de polipropileno ajustable todos talla XXL.: Overoles de polipropileno ajustable todos talla XXL.overol de pintar desechable de papel $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.608 $ 22.608
Total Neto $ 314.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.662
TOTAL OC $ 373.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.