Orden de Compra. Nº2775-35-SE24 "O/C desde 2775-11-LP24 LINEA 1 - Adquisición de materiales Construcción de Refugios Peatonales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2775-35-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra O/C desde 2775-11-LP24 LINEA 1 - Adquisición de materiales Construcción de Refugios Peatonales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2775-11-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo establecido en Bases Administrativas y Convenio GORE
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 6568654,16
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa1UnidadLINEA 1 MATERIALES: OBRAS COMPLEMENTARIAS, PERFILES METALICOS, CUBIERTA Y PLACAS, PINTURAS Y ADHESIVOS, FUNDACIONES Y RADIERESSe ofrecen materiales de construccion, se incluye despacho y descarga. $ 34.571.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.571.864 $ 34.571.864
Total Neto $ 34.571.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.568.654
TOTAL OC $ 41.140.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.