Orden de Compra. Nº2776-106-SE18 "S/P NRO. 142228, INFORMATICA, COMPRA DE 06 DISPOSI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-106-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2018
Nombre de la Orden de Compra S/P NRO. 142228, INFORMATICA, COMPRA DE 06 DISPOSI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra URRIOLA 26
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 87597,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NETco Ltda.
Razón Social GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMITADA.
R.U.T. 76.079.965-3
Sucursal NETco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161603
Videocasete adaptador6Unidad no definidaVC10 VIEWSONIC PRESENTATRION GATEWAY WIRELESS 802.11A/B/G/N, SEGUN COTIZACION  $ 76.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.040 $ 461.040
Total Neto $ 461.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.598
TOTAL OC $ 548.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.