Orden de Compra. Nº2776-1105-SE25 "ADJUDICA ITEM A Y ITEM B - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS Y MANTENCIÓN EN TERRENO PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL PAISAJISMO URBANO TRÉBOL ACCESO RENGO Y ROSARIO”. LICITACIÓN PÚBLICA 2776-86-LE25 AUTORIZADA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°2150 (MD). ORD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-1105-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADJUDICA ITEM A Y ITEM B - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS Y MANTENCIÓN EN TERRENO PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL PAISAJISMO URBANO TRÉBOL ACCESO RENGO Y ROSARIO”. LICITACIÓN PÚBLICA 2776-86-LE25 AUTORIZADA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°2150 (MD). ORD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2776-86-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 2465630
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
TítuloDescripción
CONTACTO PARA EL DESPACHOCONTACTO PARA EL DESPACHO JULIO BELMAR 722358306 722358224 JBELMAR@MUNIRENGO.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea1UnidadITEM A: PAVIMENTOS (Según lo indicado en términos de requerimientos N°176)SEGUN ANEXOS $ 12.875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.875.000 $ 12.875.000
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón1UnidadITEM B: REVESTIMIENTOS (Según lo indicado en términos de requerimientos N°176)SEGUN ANEXOS $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 12.977.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.465.630
TOTAL OC $ 15.442.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.