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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2776-1147-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S.P.N° 1242,DIG. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES NEC, ROSARIO, SEGURIDAD PUBLICA URRIOLA 95.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-1359-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Bisquert 262, Rengo |
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Comuna |
Rengo
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Impuesto |
307455,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bisquert 262, Rengo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO | AVDA.BISQUERTT N°262 CIUDAD
DE RENGO CONTACTO: PAOLA ROMERO FONO. 72-2358271 |
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Proveedor |
Comercial JM SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL JM SPA
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R.U.T. |
77.682.135-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial JM SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161504
| Tornillos para metales | 1 | Unidad | MATERIALES PARA MANTENCION, segun detalle de materiales adjuntos | MATERIALES PARA MANTENCION, segun detalle de materiales adjuntos |
$ 1.618.186,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.618.186
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$ 1.618.186
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Total Neto
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$ 1.618.186
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 307.455
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$ 1.925.641
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.