Orden de Compra. Nº2776-1193-AG24 "S/P 165242, DIDECO, COMPRA DE 36 KIT DE ASEO PARA ENTREGAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 17, A TRAVES DE COMPRA AGIL ID: 2776-1169-COT24. CONTACTO SRA. PAULA MATURANA AL FONO: 72-2358196."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-1193-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra S/P 165242, DIDECO, COMPRA DE 36 KIT DE ASEO PARA ENTREGAR A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 17, A TRAVES DE COMPRA AGIL ID: 2776-1169-COT24. CONTACTO SRA. PAULA MATURANA AL FONO: 72-2358196.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 58953,7548
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Lagos SPA
Razón Social COMERCIAL LAGOS SPA
R.U.T. 77.319.828-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Lagos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadCOMPRA DE 36 KIT SE ASEO PARA ENTREGAR A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 17, SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTOS ADJUNTO.  $ 8.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.284 $ 310.283
Total Neto $ 310.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.954
TOTAL OC $ 369.237


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.344.234-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.