|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2776-322-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-05-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2776-78-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2776-78-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
|
|
R.U.T. |
69.081.200-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
URRIOLA 26 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
|
|
R.U.T. |
69.081.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Bisquert 262, Rengo |
|
Comuna |
Rengo
|
|
Impuesto |
33639,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bisquert 262, Rengo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Prodquim S.A. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA PRODQUIM SOCIEDA
|
|
R.U.T. |
99.590.760-7 |
|
Sucursal |
Prodquim S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12163301
| Agentes de expansión de cemento | 1 | Unidad | pegamento para tachas, (200 unidades), incluir valor puesto en Rengo. | |
$ 31.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.650
|
$ 31.650
|
46161504
| Señales de tránsito | 200 | Unidad | Tachas refletantes blancas, incluir valor puesto en Rengo. | |
$ 727,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.400
|
$ 145.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 177.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.640
|
|
$ 210.690
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.