Orden de Compra. Nº2776-352-AG26 "SP N°167520, CONTROL, COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL, COMPRA ÁGIL N°2776-400-COT26 (CP).Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-400-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-352-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SP N°167520, CONTROL, COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL, COMPRA ÁGIL N°2776-400-COT26 (CP).Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-400-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 175064,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO PARA EL DESPACHOCONTACTO PARA EL DESPACHO CECILIA LOBOS AL 722358252 
AVENIDA BISQUERT N°262, CUARTO PISO, RENGO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEOFFICE
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA
R.U.T. 77.461.733-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEOFFICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaMATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS TÉCNICOS DE REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.  $ 921.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.390 $ 921.390
Total Neto $ 921.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.064
TOTAL OC $ 1.096.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.