Orden de Compra. Nº2776-402-AG26 "S/P 174039, DAO, COMPRA DE ACEITES DE MOTOR Y GRASA DESTINADOS A MANTENCIONES PREVENTIVAS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION, A TRAVES DE COMPRA AGIL ID: 2776-456-COT26. LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN TUCAPEL 169, RENGO. CONTACTO RAMON LABARCA AL FON"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-402-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra S/P 174039, DAO, COMPRA DE ACEITES DE MOTOR Y GRASA DESTINADOS A MANTENCIONES PREVENTIVAS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION, A TRAVES DE COMPRA AGIL ID: 2776-456-COT26. LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN TUCAPEL 169, RENGO. CONTACTO RAMON LABARCA AL FON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 241301,33
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jan
Razón Social IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L.
R.U.T. 76.755.387-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121902
Grasa1Unidad no definidaCOMPRA DE ACIETES Y GRASA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, SEGUN ESPECIFICACIONES DE LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTOS ADJUNTO.  $ 1.270.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.007 $ 1.270.007
Total Neto $ 1.270.007
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.301
TOTAL OC $ 1.511.308


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.762.919-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.