Orden de Compra. Nº2776-416-AG26 "S.P. N°174062, DAO. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO, GENERADO POR ROBO INFORMADO MEDIANTE DENUNCIA EN CARABINEROS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-462-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-416-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra S.P. N°174062, DAO. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO, GENERADO POR ROBO INFORMADO MEDIANTE DENUNCIA EN CARABINEROS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-462-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 135850
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2026
TítuloDescripción
CONTACTO PARA REALIZAR EL SERVICIO CONTACTO PARA REALIZAR EL SERVICIO PAULINA RAMOS 722358303 - 722358305- 722358306
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribbean Group SPA
Razón Social CARIBBEAN GROUP SPA
R.U.T. 77.236.291-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Caribbean Group SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121613
Cable aislado o forrado1UnidadE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTO  $ 715.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000
Total Neto $ 715.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.850
TOTAL OC $ 850.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.