Orden de Compra. Nº2776-435-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2776-71-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-435-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2776-71-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2776-71-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra URRIOLA 26
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 370500
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vivero valle del maipo cia ltda
Razón Social VIVERO VALLE DEL MAIPO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.096.389-5
Sucursal vivero valle del maipo cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161513
Palmeras130UnidadPALMERAS FENIX 2 METROS DE ALTURA, INCLUIR VALOR PUESTO EN RENGO  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000
Total Neto $ 1.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.500
TOTAL OC $ 2.320.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.