Orden de Compra. Nº2776-447-SE20 "S.P.N°149874, DIDECO. CONTRATACIÓN DE 20 FURGONES ESCOLARES DIARIOS POR 5 DÍAS, PARA LE ENTREGA DE CAJAS DE MERCADERÍAS, POR EJECUCIÓN DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE CARÁCTER SOCIAL"CAJAS DE ALIMENTOS PARA POBLACIÓN VULNERABLE"."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-447-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2020
Nombre de la Orden de Compra S.P.N°149874, DIDECO. CONTRATACIÓN DE 20 FURGONES ESCOLARES DIARIOS POR 5 DÍAS, PARA LE ENTREGA DE CAJAS DE MERCADERÍAS, POR EJECUCIÓN DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE CARÁCTER SOCIAL"CAJAS DE ALIMENTOS PARA POBLACIÓN VULNERABLE".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARISOL ANGELICA VARGAS ROMAN
Razón Social MARISOL ANGELICA VARGAS ROMAN
R.U.T. 9.397.862-5
Sucursal MARISOL ANGELICA VARGAS ROMAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi5Unidad no definidaCONTRATACIÓN DE 20 FURGONES ESCOLARES POR 5 DIAS PARA ENTREGA DE CAJAS DE MERCADERÍA A FAMILIAS MÁS VULNERABLES POR TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19.CONTRATACIÓN DE 20 FURGONES ESCOLARES POR 5 DIAS PARA ENTREGA DE CAJAS DE MERCADERÍA A FAMILIAS MÁS VULNERABLES POR TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
Total Neto $ 4.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.