Orden de Compra. Nº2776-730-CM09 "S/P Nº 103442 DE OBRAS POR COMPRA DE 4 TONER Q2612A"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Rengo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-730-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra S/P Nº 103442 DE OBRAS POR COMPRA DE 4 TONER Q2612A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Rengo
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra URRIOLA 26
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ilustre Municipalidad de Rengo
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 42,0893
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4 (28020) TONER HP Q2612A 30057(28020) TONER HP Q2612A ; Código: 20812;Región : VI US$ 55,94 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 223,76 US$ 223,76
Total Neto US$ 223,76
Descuento US$ 2,24
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 42,09
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 263,61


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.