Orden de Compra. Nº2776-754-SE14 "S/P NRO. 129292, COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-754-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2014
Nombre de la Orden de Compra S/P NRO. 129292, COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra URRIOLA 26
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laura del Rosario
Razón Social Adolfo Ignacio Olguin Iriarte
R.U.T. 14.356.555-6
Sucursal Laura del Rosario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1Unidad no definidaDISCO, PRENSA Y RODAMIENTOS DE EMBRAGUE  $ 194.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.900 $ 194.900
Total Neto $ 194.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 194.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.