Orden de Compra. Nº2776-923-SE25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HERMOSEAR BANDEJÓN CENTRAL DE AVENIDA LIBERTAD DE ROSARIO DE LA COMUNA DE RENGO - ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN PRIVADA ID 2776-40-CO25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-923-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HERMOSEAR BANDEJÓN CENTRAL DE AVENIDA LIBERTAD DE ROSARIO DE LA COMUNA DE RENGO - ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN PRIVADA ID 2776-40-CO25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 2776-40-CO25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 302461
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1UnidadÁRIDOS - Según lo indicado en términos de requerimiento N°25 punto 4 item 2,3,4, y 5 y en archivos anexos de la Licitación Privada N° 2776-40-CO25 - SOLICITADOS POR DAO. ÁRIDOS según oferta y requerimiento N° 25 DAO $ 1.591.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.591.900 $ 1.591.900
Total Neto $ 1.591.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.461
TOTAL OC $ 1.894.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.