Orden de Compra. Nº2777-548-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2777-7-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2777-548-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2777-7-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2777-7-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522040040010060101 del sistema INSICO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO
Comuna Rengo
Impuesto 319416,6
Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

El Horario de recepción de los medicamentos es de 8:00 am a 16:00 pm, en dependencias del Cesfam, los productos despachados, solo serán recibidos y recepcionado conforme, al ser entregados directamente en dependencias de Cesfam, los productos que se entreguen en otras dependencias no serán recepcionados por no cumplir con el requerimiento de entrega y la no seguridad del estado de los productos al momento de su recepción.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Pasteur SA
Razón Social LABORATORIO PASTEUR S.A.
R.U.T. 87.674.400-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laboratorio Pasteur SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia20UnidadBRINZOLAMIDA 1% / TIMOLOL 0,5% (10/5 MG/ML) SUSPENSIÓN OFTALMICA8342199404 AZARGA SUSPENSION OFTALMICA 5 ML-REG IPS N° F-17777/19. EFICACIA 17 MESES,MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN INGRESADO EN CONDICIONES DE VENTAS ADJUNTAS,-PLAZO DE ENTREGA DE 3 DÍAS HABILES,-FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR,-DOCUMENTOS ADJUNTOS:ANEXO 1-2-3- $ 23.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.860 $ 478.860
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia30UnidadBRINZOLAMIDA/ BRIMONIDINA 10MG/ML/2MG/ML SOLUCION OFTALMICA FC 5ML8342147312 SIMBRINZA SUSPENSION OFTALMICA 5 ML, REG. ISP N° F-21735/20, EFICACIA 17 MESES MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN INGRESADO EN CONDICIONES DE VENTAS ADJUNTAS,-PLAZO DE ENTREGA DE 3 DÍAS HABILES,-FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR,-DOCUMENTOS ADJUNTOS:ANEXO 1 $ 21.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.260 $ 658.260
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia20UnidadMETAMIZOL 250 MG SUPPT-META602 METAMIZOL SODICO 250 MG CAJA X 50 SUP. REG. ISP F-11604-21., EFICACIA 14 MESES, FABRICANTE: LAB. PASTEUR S. A.MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN INGRESADO EN CONDICIONES DE VENTAS ADJUNTAS,-PLAZO DE ENTREGA DE 3 DÍAS HABILES,-FLETE A CARGO DEL PROVEED $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia20UnidadTRAVOPROST/TIMOLOL 0,04 MG/5MG/ML FCO GOTARIO 2 A 3 ML8342024740 DUOTRAV SOLUCION OFTALMICA 2.5 ML, REG. ISP N° F-15433/21, EFICACIA 15 MESES MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN INGRESADO EN CONDICIONES DE VENTAS ADJUNTAS,-PLAZO DE ENTREGA DE 3 DÍAS HABILES,-FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR,-DOCUMENTOS ADJUNTOS:ANEXO 1-2 $ 27.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.620 $ 541.620
Total Neto $ 1.681.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.417
TOTAL OC $ 2.000.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.