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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2777-933-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2777-683-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNI-SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Facturación |
SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO |
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Comuna |
Rengo
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Impuesto |
120650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Stikers |
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Razón Social |
STIKERS PUBLICIDAD SPA
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R.U.T. |
76.836.861-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Stikers |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162308
| Paneles de montaje | 8 | Unidad | Rosario solicita la compra de 8 paneles Acrílicos, con cargo al Programa MAIS.
se adjuntan las descripciones de cada uno de los paneles, con las cantidades de rieles y profesionales para cada uno, sus medidas y descripciones, los colores e imágenes que debe tener el diseño del panel, deberá ser coordinado con la encargada del programa para obtener el VB antes de su confección. | |
$ 79.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 635.000
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$ 635.000
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Total Neto
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$ 635.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 120.650
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$ 755.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.