Orden de Compra. Nº2778-1190-AG22 "IMPRESORA Y TONER JARDÍN LAS ORUGUITAS: 2778-1050-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2778-1190-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA Y TONER JARDÍN LAS ORUGUITAS: 2778-1050-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 del sistema 2906001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación SERRANO Nº 450
Comuna Rengo
Impuesto 101305,91
Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadDESPACHAR A Jardín Las Oruguitas - Los Espinos Directora: Catalina Osorio Briones Dirección: Villa Los Espinos Calle las Encinas N° 1410, Rengo Teléfono: 61567177 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@munirengo.clBROTHER TN213BK TONER NEGRO STD-BLACK (1400 PÁGINAS) $ 53.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.221 $ 53.221
44103103
Tóner1UnidadDESPACHAR A Jardín Las Oruguitas - Los Espinos Directora: Catalina Osorio Briones Dirección: Villa Los Espinos Calle las Encinas N° 1410, Rengo Teléfono: 61567177 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@munirengo.clTONER CIAN BROTHER $ 55.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.256 $ 55.256
44103103
Tóner1UnidadDESPACHAR A Jardín Las Oruguitas - Los Espinos Directora: Catalina Osorio Briones Dirección: Villa Los Espinos Calle las Encinas N° 1410, Rengo Teléfono: 61567177 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@munirengo.clTONER MAGENTA BROTHER $ 55.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.256 $ 55.256
44103103
Tóner1UnidadDESPACHAR A Jardín Las Oruguitas - Los Espinos Directora: Catalina Osorio Briones Dirección: Villa Los Espinos Calle las Encinas N° 1410, Rengo Teléfono: 61567177 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@munirengo.clTONER AMARILLO BROTHER $ 55.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.256 $ 55.256
44103103
Tóner1UnidadDESPACHAR A Jardín Las Oruguitas - Los Espinos Directora: Catalina Osorio Briones Dirección: Villa Los Espinos Calle las Encinas N° 1410, Rengo Teléfono: 61567177 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@munirengo.clIMPRESORA BROTHER HL-L3270CDW PRINTER COLOR LED 2440 X 600 $ 314.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.200 $ 314.200
Total Neto $ 533.189
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.306
TOTAL OC $ 634.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.