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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2778-1604-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-170-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2778-170-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNI-EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SERRANO 450- COMUNA DE RENGO. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
FORMA DE PAGO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO Nº 450 |
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Comuna |
Rengo
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Impuesto |
2248080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO Nº 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO, INSTALACION E INDUCCION USO EQUIPO. | LICEO INDUSTRIAL RENGO
AVDA. HUNGRIA N° 100 - RENGO
CONTACTO DIRECTORA SRA. KATHERINE GAJARDO
FONO: 72 - 2511207
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Proveedor |
EMASA COMERCIAL S.A. |
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Razón Social |
EMASA COMERCIAL S.A.
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R.U.T. |
76.734.440-6 |
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Sucursal |
EMASA COMERCIAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153503
| Hornos de sistemas de pintura | 1 | Unidad | CABINA DE PINTURA Y HORNEADO, SEGUN FICHA N° 07. | Se adjunta archivos |
$ 11.832.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.832.000
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$ 11.832.000
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Total Neto
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$ 11.832.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.248.080
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$ 14.080.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.