Orden de Compra. Nº2778-22-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-161-E222"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2778-22-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-161-E222
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2778-161-E222
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema 2204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación SERRANO Nº 450
Comuna Rengo
Impuesto 920037
Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y SANITARIOS VERONA
Razón Social DIGNA MARÍA TORO VERGARA
R.U.T. 10.769.981-3
Sucursal FERRETERIA Y SANITARIOS VERONA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grifos4Unidad no definida CUERPOS DE ACERO INOXIDABLE PARA VANITORIO (3 CUERPOS CADA UNA) $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000
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Grifos2Unidad no definida SIFÓN METÁLICO PARA URINARIO $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
40141702
Grifos12Unidad no definida WC SILENCIOSO COMPLETO FANALOZA BOTÓN FRONTAL CENTRO 30 CM $ 89.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.077.600 $ 1.077.600
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Grifos12Unidad no definida LLAVE TEMPORIZADA DE LAVAMANOS ALTA $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.800 $ 358.800
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Grifos12Unidad no definida VANITORIO HUEVO $ 139.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.800 $ 1.678.800
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Grifos1UnidadMATERIALES DE GASFITERÍA PARA REPARACIONES EN COLEGIO LA PAZ SEGÚN DETALLE EN ANEXO N° 1, A EVALUAR SEGÚN ANEXOS 2, 3 Y 4.FLUXÓMETRO MARCA PRESTO, ENTRADA DE AGUA 3/4 Y BAJADA DE DESCARGA DE 1" $ 115.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.900 $ 115.900
Total Neto $ 4.842.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 920.037
TOTAL OC $ 5.762.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.