Orden de Compra. Nº2778-279-AG26 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SEGÚN C.A: 2778-208-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2778-279-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SEGÚN C.A: 2778-208-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación SERRANO Nº 450
Comuna Rengo
Impuesto 365951,21
Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PGA Gestiones SPA
Razón Social PGA GESTIONES SPA
R.U.T. 77.443.232-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PGA Gestiones SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bombas de agua1UnidadDESPACHAR A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RENGO, UBICADO EN CALLE SERRANO N° 450 CONTACTO: MIGUEL ANGEL SOTO VEGA TELEFONO: 9-83458426 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.clINSUMOS DEPTO. DE EDUCACIÓN SEGÚN ANEXOS. DEBE PRESENTAR ANEXO 1, 2 Y PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO LIBRE. $ 1.389.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.389.862 $ 1.389.862
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Bombas de agua1UnidadDESPACHAR A ESCUELA LOS CHOAPINOS UBICADA EN CALLE NORTE CHICO N° 130, LOS CHOAPINOS CONTACTO: DAVID CADIZ REYES TELEFONO: 9-85319882 – 9-87849055 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.clINSUMOS ESCUELA LOS CHOAPINOS SEGÚN ANEXOS. DEBE PRESENTAR ANEXO 1, 2 Y PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO LIBRE. $ 199.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.960 $ 199.960
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Bombas de agua1UnidadDESPACHAR A LICEO LUIS URBINA FLORES UBICADO EN CALLE ALONSO DE ERCILLA N° 51, RENGO CONTACTO: RODRIGO DIAZ CORNEJO TELEFONO: 72-2511074 - 996626791 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.clINSUMOS LICEO LUIS URBINA FLORES SEGÚN ANEXOS. DEBE PRESENTAR ANEXO 1, 2 Y PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO LIBRE. $ 336.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.237 $ 336.237
Total Neto $ 1.926.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 365.951
TOTAL OC $ 2.292.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.