Orden de Compra. Nº2778-319-AG21 "MATERIALES EL NARANJAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2778-319-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EL NARANJAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación SERRANO Nº 450
Comuna Rengo
Impuesto 195814
Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Distribuidora de Articulos Didacticos par
Razón Social SOC DISTRIB DE ARTICULOS DIDACTICOS PARA EL APREND
R.U.T. 77.760.620-4
Sucursal Sociedad Distribuidora de Articulos Didacticos par
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281602
Soluciones de glutaraldehído32BidónLIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES SUTTER AMONIO CUATERNARIO BIDON 5 LTSLIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES SUTTER AMONIO CUATERNARIO BIDON 5 LTS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.800 $ 284.800
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaGUANTES CLÍNICOS VIRUTEX NITRILO SIN POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADESGUANTES CLÍNICOS VIRUTEX NITRILO SIN POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
24112208
Conjunto pulverizador54UnidadENVASES PULVERIZADOR LIQUIDOS BOTELLA 1 LTENVASES PULVERIZADOR LIQUIDOS BOTELLA 1 LT $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.800 $ 469.800
42131501
Pecheras para pacientes1PackMOLDE QUIRURGICO GLOBAL MEDICAL PECHERA DESECHABLE PLÁSTICA AMARRE CINTURA OJAL 200 UNIDADESMOLDE QUIRURGICO GLOBAL MEDICAL PECHERA DESECHABLE PLÁSTICA AMARRE CINTURA OJAL 200 UNIDADES $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
Total Neto $ 1.030.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.814
TOTAL OC $ 1.226.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.