Orden de Compra. Nº2778-400-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-313-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2778-400-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-313-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación SERRANO Nº 450
Comuna Rengo
Impuesto 463790
Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACION DEBERA DE SER POR CADA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Escuela Vicente Huidobro (Nieves Aravena Escalona / 9-83904385) despachar a AVDA. CORONEL MARZAN N° 181

Escuela República de Alemania (Rodrigo Monzalve Hernández / 9-77258405) despachar a JOSÉ RAMÍREZ N° 540, VILLA ORIENTE

Escuela La Paz (Isidro Diaz Troncoso / 9-77329587
9-77263590) despachar a CALLE MANUEL SOLIS Nº 97


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LICITACIONES SBA
Razón Social LICITACIONES SBA SPA
R.U.T. 78.242.191-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LICITACIONES SBA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1UnidadSEGUN DETALLE ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS (SE DEBE DE FACTURAR SEGUN DETALLE ORDEN ADJUNTA POR CADA ESTABLECIMIENTO)SEGUN DETALLE ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS (SE DEBE DE FACTURAR SEGUN DETALLE ORDEN ADJUNTA POR CADA ESTABLECIMIENTO) $ 2.441.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.441.000 $ 2.441.000
Total Neto $ 2.441.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 463.790
TOTAL OC $ 2.904.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.