|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2778-460-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEM. PRIMEROS AUXILIOS ESC. REP. ALEMANIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNI-EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
|
|
R.U.T. |
69.081.200-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SERRANO 450- COMUNA DE RENGO. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
|
|
R.U.T. |
69.081.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
SERRANO Nº 450 |
|
Comuna |
Rengo
|
|
Impuesto |
21147 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO Nº 450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
distribuidoreldelfin |
|
Razón Social |
DELFIN ANTONIO PAVEZ GARCIA
|
|
R.U.T. |
6.014.897-k |
|
Sucursal |
distribuidoreldelfin |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311532
| Apósitos secos | 50 | Unidad no definida | CAJA DE 100 BANDITAS PARCHE CURITA | |
$ 600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
42291607
| Gasas o curetas quirúrgicas | 100 | Unidad no definida | BOLSA DE GASA QUIRURGICA | |
$ 550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.000
|
$ 55.000
|
42311708
| Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso | 10 | Unidad no definida | TELA ADHESIVA 3M | |
$ 1.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.500
|
$ 12.500
|
42141501
| Algodoneras o fibra | 20 | Unidad no definida | BOLSA DE ALGODON DE 50GRS. | |
$ 690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.800
|
$ 13.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 111.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.147
|
|
$ 132.447
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.