Orden de Compra. Nº2778-611-SE14 "ARRIENDO DE BUS PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2778-611-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUS PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se anula la Orden de Compra N° 2778-611-SE14 por error en la cantidad.
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 450- COMUNA DE RENGO.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación SERRANO Nº 450
Comuna Rengo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FORMALIZACION DE CONTRATOAdemás, el proveedor deberá firmar contrato en la Oficina de Asesoría Jurídica Municipal, de acuerdo a lo establecido en la Propuesta de Asistencia Técnica.
FORMA DE PAGO

Tipo y monto del contrato: El contrato será “A Suma Alzada”, en pesos chilenos sin reajuste ni intereses, detalles que serán parte del contrato. El monto según lo establecido en la Orden de Compra 2778-611-SE14. La cancelación se realizará en tres estados de pagos, al término de cada trimestre, previa presentación de informe del Encargado de Transporte Escolar, considerando, para ello que el monto contratado es equivalente a los días hábiles de cada mes, por lo tanto, se cancelarán los viajes efectivamente realizados. El proveedor deberá facturar a nombre de la I. Municipalidad de Rengo, para cursar el pago por servicios contratados, el proveedor deberá retirar el cheque en la oficina de Finanzas del D.A.E.M. o indicar antecedentes bancarios para que le sea depositado.

GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO

EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION.

Tipo de documento:

Boleta de Garantía

Beneficiario:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO

Fecha de vencimiento:

31-01-2015

Monto:

10 % expresada en pesos chilenos, del valor total de la capacitación.

Descripción:

Esta Garantía es de carácter irrevocable y pagadera a la vista, además deberá ser entregada físicamente o bien enviada por correo certificado en Serrano 450 de Rengo, dentro de 5 días hábiles siguientes contados desde la fecha de notificación de la adjudicación correspondiente.

Glosa:

La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: "Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de la Orden de Compra ID 2778-611-SE14 y el pago de la obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante".

Forma y oportunidad de restitución:

En caso de cobro de esta Garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que imponen las presentes bases de licitación, o de las señaladas en el respectivo contrato, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnización alguna. Mientras se encuentre vigente el Contrato, las renovaciones de esta Garantía serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor. La restitución de esta Garantía, será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada una de ellas, debiendo tener una vigencia de 30 días hábiles después del término del contrato.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosario
Razón Social CLAUDIO ENRIQUE SOTO BRICENO
R.U.T. 5.231.968-4
Sucursal Rosario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados150Unidad no definidaREGULARIZACION CONTRATO ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR CORRAL DE PIEDRAS A LAS ESCUELAS CARLOS CONDELL, EL NARANJAL Y REP. ALEMANIA, A PARTIR ABRIL A DICIEMBRE 2014, VALOR DIARIO $ 27.000, SE CANCELARA LOS VIAJES EFECTIVAMENTE RELIZADOS.  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050.000 $ 4.050.000
Total Neto $ 4.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.050.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.