|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2778-9-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-3-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNI-EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
|
|
R.U.T. |
69.081.200-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
|
|
R.U.T. |
69.081.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
SERRANO Nº 450 |
|
Comuna |
Rengo
|
|
Impuesto |
382221,29 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO Nº 450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCION DE DESPACHO | DESPACHAR A LICEO LUIS URBINA FLORES
UBICADO EN CALLE
ALONSO DE ERCILLA N° 51, RENGO
CONTACTO: RODRIGO
DIAZ CORNEJO
TELEFONO:
72-2511074 - 996626791
ENVIAR FACTURA
ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl
DESPACHAR A COLEGIO LA PAZ
UBICADO EN CALLE
MANUEL SOLIS Nº 97, RENGO.
TELEFONO DE
CONTACTO: 72-2511422
CONTACTO: ISIDRO DIAZ TRONCOSO
ENVIAR FACTURA
ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl
|
|
|
Proveedor |
mcg spa |
|
Razón Social |
SERVICIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION MCG SPA
|
|
R.U.T. |
76.709.622-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
mcg spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL LICEO LUIS URBINA FLORES Y ESCUELA LA PAZ DE LA COMUNA DE RENGO, SE DEBE FACTURAR DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRAS INTERNAS ADJUNTAS | |
$ 2.011.691,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.011.691
|
$ 2.011.691
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.011.691
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 382.221
|
|
$ 2.393.912
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.