Orden de Compra. Nº2779-2-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2779-4-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2779-2-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2779-4-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proyecto de Microemprendimiento que beneficiará a la Sra. Cecilia Godoy.
Proveniente de Licitación 2779-4-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra POLANCO 302 2DO. PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación SERRANO 121 2DO. PISO
Comuna -1
Impuesto 24747,88
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 121 2DO. PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OCTAVIO SAGREDO JEREZ
R.U.T. 4.228.273-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111503
MOTOSIERRA MS-17 ESPADA 14" STIHL1UnidadMOTOSIERRA MS-17 ESPADA 14" STIHLmoto sierra segun requerimientos anexos $ 130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.252 $ 130.252
Total Neto $ 130.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.748
TOTAL OC $ 155.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.