Orden de Compra. Nº
2780-111-SE26
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-15-LE26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2780-111-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-15-LE26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2780-15-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
Comuna
La Ligua
Impuesto
241672,4
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEMO CHILE
Razón Social
NEMO CHILE S.A.
R.U.T.
76.215.260-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEMO CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121802
Algodón
10
Unidad
ALGODON ROLLO PRENSADO 1KG (INSUMOS ESTERILIZACION)
ALG00001 ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 1 KG ROLLO, 100% NATURAL, ATOXICO, LIBRE DE LATEX Y DEHP, VENCIMIENTO 02-2028
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
42281805
Registros indicadores de esterilización
20
Rollo
ROLLO DE ESTERILIZACION, SIN FUELLE 10CM X 200 MTS. (INSUMOS ESTERILIZACION)
EST00011 BOBINA DE ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 10 CM X 200 M, UNIDAD, VENCIMIENTO 02-2028
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258.000
$ 258.000
42281805
Registros indicadores de esterilización
20
Rollo
ROLLO DE ESTERILIZACION, SIN FUELLE 15CM X 200 MTS. (INSUMOS ESTERILIZACION)
EST00012 BOBINA DE ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM X 200 M, UNIDAD, VENCIMIENTO 02-2028
$ 17.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 356.000
$ 356.000
42281805
Registros indicadores de esterilización
20
Rollo
ROLLO DE ESTERILIZACION, SIN FUELLE 25CM X 200 MTS. (INSUMOS ESTERILIZACION)
EST00014 BOBINA DE ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 25 CM X 200 M, UNIDAD, VENCIMIENTO 02-2028
$ 29.948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 598.960
$ 598.960
Total Neto
$ 1.271.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 241.672
TOTAL OC
$ 1.513.632
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.