Orden de Compra. Nº2780-111-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-15-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-111-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-15-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2780-15-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 241672,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMO CHILE
Razón Social NEMO CHILE S.A.
R.U.T. 76.215.260-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEMO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón10UnidadALGODON ROLLO PRENSADO 1KG (INSUMOS ESTERILIZACION)ALG00001 ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 1 KG ROLLO, 100% NATURAL, ATOXICO, LIBRE DE LATEX Y DEHP, VENCIMIENTO 02-2028 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
42281805
Registros indicadores de esterilización20RolloROLLO DE ESTERILIZACION, SIN FUELLE 10CM X 200 MTS. (INSUMOS ESTERILIZACION)EST00011 BOBINA DE ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 10 CM X 200 M, UNIDAD, VENCIMIENTO 02-2028 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
42281805
Registros indicadores de esterilización20RolloROLLO DE ESTERILIZACION, SIN FUELLE 15CM X 200 MTS. (INSUMOS ESTERILIZACION)EST00012 BOBINA DE ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM X 200 M, UNIDAD, VENCIMIENTO 02-2028 $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000
42281805
Registros indicadores de esterilización20RolloROLLO DE ESTERILIZACION, SIN FUELLE 25CM X 200 MTS. (INSUMOS ESTERILIZACION)EST00014 BOBINA DE ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 25 CM X 200 M, UNIDAD, VENCIMIENTO 02-2028 $ 29.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.960 $ 598.960
Total Neto $ 1.271.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.672
TOTAL OC $ 1.513.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.