Orden de Compra. Nº2780-1175-SE20 "ARTICULOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-1175-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7722 del sistema PROPIO MUNICIPAL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 157375,67
Dirección de Envío de la Factura ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel7Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA D/H 16X200 TORK ADVANCE  $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.930 $ 230.930
47121607
Accesorios o suministros de limpiador de succión20Unidad no definidaLIMPIADOR CREMA TREMEX 750 GRS TRADICIONAL  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑO SACUDIR FRANELA NARANJA 30X40  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑO MULTIUSO 40X40 C/MF VIDELA  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
12141901
Cloro Cl12BidónHIPOCLORITO AL 5% 5 LTS.  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.880 $ 53.880
14111704
Papel higiénico18PackPAPEL HIGIENICO BLANCO PACK DE 6 ROLLOS  $ 12.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.546 $ 219.546
42132102
Cubre camillas7CajaSABANILLA ECONOMICA CJS X 12 ROLLOS X 48 MTS  $ 38.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.237 $ 272.237
Total Neto $ 828.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.376
TOTAL OC $ 985.669


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.