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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2780-126-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-10-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2780-10-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE PAPUDO 655, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
950000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PAPUDO 655, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGELIFT MOVING QUALITY |
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Razón Social |
INGELIFT INGENIERIA EN TRANSPORTE VERTICAL LIMITAD
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R.U.T. |
76.235.549-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGELIFT MOVING QUALITY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101604
| Elevadores | 10 | Mes | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE MARZO A DICIEMBRE 2026 DE ELEVADORES CESFAM RAUL SANCHEZ BAÑADOS | TOTAL NETO MANTENCION PREVENTIVA POR EL PERIODO DE 10 MESES para 2 equipos |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000.000
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$ 5.000.000
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Total Neto
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$ 5.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 950.000
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$ 5.950.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.