Orden de Compra. Nº2780-1322-SE21 "COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA DEL CESFAM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-1322-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA DEL CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2780-183-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE PAPUDO 655, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 313500
Dirección de Envío de la Factura CALLE PAPUDO 655, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA FARMACIA DEL CESFAM RAUL SANCHEZ BAÑADOS, UBICADA EN CALLE PAPUDO N° 655, CIUDAD DE LA LIGUA EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

 

 - LUNES A JUEVES DE 09:00 HRS A 17:00 HRS

 - VIERNES DE 09:00 HRS A 16:00 HRS

 

CONTACTO DE LA COMPRA: ANDREA MENA AGUADA

E-MAIL: farmaciacesfamrsb@gmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MedicalTek CHILE S.A.
Razón Social MEDICALTEK CHILE S A
R.U.T. 96.696.000-0
Sucursal MedicalTek CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario15000UnidadPECHERAS MANGA LARGA TALLA MPECHERA MANGA LARGA CON OJAL, TIPO TUBO, CELESTE. $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
Total Neto $ 1.650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.500
TOTAL OC $ 1.963.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.