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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2780-154-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE PILAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
56772 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO | DESPACHAR A LA DIRECCION INDICADA, ORTIZ DE ROZAS 988, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LA LIGUA <div>HORARIOS DE ATENCION: LUNES A JUEVES 08:30 A 17:00 Y VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS <span style="white-space:pre"> </span></div> |
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Proveedor |
ASIRUTEK LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA
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R.U.T. |
77.062.099-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASIRUTEK LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111706
| Pilas electrónicas | 120 | Unidad | PILAS Cr123a 3V DE LITIO PAR EQUIPOS DE EMERGENCIA, VIDA UTIL DE ALMACENAMIENTO DE 10 AÑOS, ENVIO AL CESFAM RAUL SANCHEZ BAÑADOS, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS, ADJUNTAR FOTOGRAFIA | |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 298.800
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$ 298.800
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Total Neto
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$ 298.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.772
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$ 355.572
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.