Orden de Compra. Nº2780-154-AG26 "COMPRA DE PILAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-154-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PILAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 56772
Dirección de Envío de la Factura CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR A LA DIRECCION INDICADA, ORTIZ DE ROZAS 988, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LA LIGUA&nbsp;<div>HORARIOS DE ATENCION: LUNES A JUEVES 08:30 A 17:00 Y VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS&nbsp;<span style="white-space:pre"> </span></div>
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIRUTEK LTDA.
Razón Social COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA
R.U.T. 77.062.099-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASIRUTEK LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111706
Pilas electrónicas120UnidadPILAS Cr123a 3V DE LITIO PAR EQUIPOS DE EMERGENCIA, VIDA UTIL DE ALMACENAMIENTO DE 10 AÑOS, ENVIO AL CESFAM RAUL SANCHEZ BAÑADOS, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS, ADJUNTAR FOTOGRAFIA   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.800 $ 298.800
Total Neto $ 298.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.772
TOTAL OC $ 355.572


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.