Orden de Compra. Nº
2780-252-SE25
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COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER FARMACIA POPULAR DE LA COMUNA DE LA LIGUA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2780-252-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER FARMACIA POPULAR DE LA COMUNA DE LA LIGUA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2780-27-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
Comuna
La Ligua
Impuesto
82973
Dirección de Envío de la Factura
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OPKO CHILE S.A.
Razón Social
OPKO CHILE S.A.
R.U.T.
76.669.630-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
200
Caja
DICLOFENACO 100
PT00430 DICLOFENACO SÓDICO 100 MG. REG. F-24625/24, CAJA X 8 CÁPSULAS CON GRANULOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA, VENCIMIENTO 30-08-2027. PLAZO DE ENTREGA 72 HORAS (3 DÍAS HÁBILES), MONTO MINIMO DE DESPACHO $300.000 NETO, SIN MONTO MÍNIMO DE FACTUR
$ 376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.200
$ 75.200
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
30
Caja
ESOMEPRAZOL 40 MG COMP
PT00393 ESOMEPRAZOL 40 MG. REG. F-23524/22, PRODUCTO EQUIVALENTE TERAPEUTICO, CAJA X 30 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO, VENCIMIENTO 30-10-2027. PLAZO DE ENTREGA 72 HORAS (3 DÍAS HÁBILES), MONTO MINIMO DE DESPACHO $300.000 NETO, SIN MONTO MÍNIMO DE
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
500
Caja
IBUPROFENO 600 COMP
PT00363 IBUPROFENO 600 MG. REG. F-22842/21, PRODUCTO EQUIVALENTE TERAPEUTICO, CAJA X 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, VENCIMIENTO 30-12-27. PLAZO DE ENTREGA 72 HORAS (3 DÍAS HÁBILES), MONTO MINIMO DE DESPACHO $300.000 NETO, SIN MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, SIN
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
50
Caja
NAFAZOLINA SOLUCION OFTALMICA
PT00634 NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,012% MARCA VIBIEN, REG. F-21476/24, PRODUCTO EQUIVALENTE TERAPEUTICO, CAJA X 1 FRASCO GOTARIO 15 ML, VENCIMIENTO 30-07-2027. PLAZO DE ENTREGA 72 HORAS (3 DÍAS HÁBILES), MONTO MINIMO DE DESPACHO $300.000 NETO, SIN MO
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
Total Neto
$ 436.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.973
TOTAL OC
$ 519.673
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.