Orden de Compra. Nº2780-252-SE25 "COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER FARMACIA POPULAR DE LA COMUNA DE LA LIGUA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-252-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER FARMACIA POPULAR DE LA COMUNA DE LA LIGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2780-27-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 82973
Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia200CajaDICLOFENACO 100PT00430 DICLOFENACO SÓDICO 100 MG. REG. F-24625/24, CAJA X 8 CÁPSULAS CON GRANULOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA, VENCIMIENTO 30-08-2027. PLAZO DE ENTREGA 72 HORAS (3 DÍAS HÁBILES), MONTO MINIMO DE DESPACHO $300.000 NETO, SIN MONTO MÍNIMO DE FACTUR $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia30CajaESOMEPRAZOL 40 MG COMPPT00393 ESOMEPRAZOL 40 MG. REG. F-23524/22, PRODUCTO EQUIVALENTE TERAPEUTICO, CAJA X 30 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO, VENCIMIENTO 30-10-2027. PLAZO DE ENTREGA 72 HORAS (3 DÍAS HÁBILES), MONTO MINIMO DE DESPACHO $300.000 NETO, SIN MONTO MÍNIMO DE $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia500CajaIBUPROFENO 600 COMPPT00363 IBUPROFENO 600 MG. REG. F-22842/21, PRODUCTO EQUIVALENTE TERAPEUTICO, CAJA X 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, VENCIMIENTO 30-12-27. PLAZO DE ENTREGA 72 HORAS (3 DÍAS HÁBILES), MONTO MINIMO DE DESPACHO $300.000 NETO, SIN MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, SIN $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia50CajaNAFAZOLINA SOLUCION OFTALMICA PT00634 NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,012% MARCA VIBIEN, REG. F-21476/24, PRODUCTO EQUIVALENTE TERAPEUTICO, CAJA X 1 FRASCO GOTARIO 15 ML, VENCIMIENTO 30-07-2027. PLAZO DE ENTREGA 72 HORAS (3 DÍAS HÁBILES), MONTO MINIMO DE DESPACHO $300.000 NETO, SIN MO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 436.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.973
TOTAL OC $ 519.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.