Orden de Compra. Nº2780-28-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-15-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-28-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-15-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2780-15-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Santa Teresa No. 1052
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 132012
Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FAMED
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA FAMED LIMITADA
R.U.T. 76.006.662-1
Sucursal FAMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182903
Mesas de examen pediátrico12UnidadMESA MAYO MATERIAL LAVABLE  $ 57.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.800 $ 694.800
Total Neto $ 694.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.012
TOTAL OC $ 826.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.