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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2780-372-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-47-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2780-47-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Papudo 655, La Ligua |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
56088 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151909
| Pastas o kits de odontología preventiva | 100 | Unidad | JERINGAS ACIDO ORTOFOSFORICO 37% | Acido ortofosforico 37%, jeringa por 4 grs. Marca ALTUS, EE.UU. |
$ 2.952,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 295.200
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$ 295.200
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Total Neto
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$ 295.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.088
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$ 351.288
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.