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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2780-376-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LABORATORIO DENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESQUIVEL LABORATORIO DENTAL SPA |
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Razón Social |
ESQUIVEL LABORATORIO DENTAL SPA
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R.U.T. |
77.474.306-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESQUIVEL LABORATORIO DENTAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152206
| Moldes dentales de laboratorio | 145 | Unidad no definida | PROTESIS REMOVIBLES (DETALLE: 92 DRA. FRANCISCA FARA; 13 DRA. CAMILA DÍAZ; 36 DR. SERGIO JÍMENEZ Y 4 DRA. PAULA ROJAS) | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.525.000
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$ 6.525.000
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42152453
| Compuestos de restauración dental | 7 | Unidad no definida | | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 6.735.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.735.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.