Orden de Compra. Nº
2780-46-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 2780-14-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Ligua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2780-46-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2780-14-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION PARA LAS POSTAS DE ROCO Y PICHICUY, ESTAS DEPENDIENTES DEL DESAM LA LIGUA
Proveniente de Licitación
2780-14-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
PAPUDO 588
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
Comuna
-1
Impuesto
74425,2838
Dirección de Envío de la Factura
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
FIGUEROA Y ARRATIA LIMITADA
R.U.T.
76.462.400-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
OLEO OPACO ROJO COLONIAL GL
6
Galón
OLEO OPACO ROJO COLONIAL GL
OLEO OPACO COLOR ROJO COLONIAL
$ 6.903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.418
$ 41.418
31211505
OLEO PAJARITO CEELESTE AGUA GL
3
Galón
OLEO PAJARITO CEELESTE AGUA GL
OLEO AL AGUA COLOR CELESTE
$ 7.727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.181
$ 23.181
31211506
LATEX LOOK DAMASCO LATA
3
Unidad
LATEX LOOK DAMASCO LATA
LATEX DAMASCO LATA
$ 20.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.020
$ 61.020
31211904
BROCHA HELA 1/2X3
3
Unidad
BROCHA HELA 1/2X3
BROCHA DE 1/2 3
$ 1.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.846
$ 3.846
31211906
RODILLO CHIPORRO 18 CM LIZCAL
5
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CM LIZCAL
RODILLO CHIPORRO 18 CM.
$ 1.718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.590
$ 8.590
30101617
PINO BRUTO 1 X 4
11
Unidad
PINO BRUTO 1 X 4
PINO BRUTO DE 1 X 4
$ 803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.833
$ 8.833
31211501
ESMALTE AL AGUA BLANCO LATA
3
Unidad
ESMALTE AL AGUA BLANCO LATA
ESMALTE AL AGUA BLANCO LATA
$ 39.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.525
$ 117.526
30161703
LINOLEUM 1.83MT 2000
50
Metro Lineal
LINOLEUM 1.83MT 2000
LINOLEUM 1,83 MTS. 2000
$ 878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.900
$ 43.900
31371203
PRESEC H-02 CONCRETO PREPARADO H2O
5
Saco
PRESEC H-02 CONCRETO PREPARADO H2O
CONCRETO PREPARADO H20 (PRESEC H-02)
$ 1.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.390
$ 9.390
30181515
SALA BANO PRONTO BLANCA
2
Juego
SALA BANO PRONTO BLANCA
SALA DE BAÑO, COLOR BLANCO
$ 37.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.008
$ 74.008
Total Neto
$ 391.712
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.425
TOTAL OC
$ 466.137
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.