Orden de Compra. Nº2780-46-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2780-14-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-46-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2780-14-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION PARA LAS POSTAS DE ROCO Y PICHICUY, ESTAS DEPENDIENTES DEL DESAM LA LIGUA
Proveniente de Licitación 2780-14-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra PAPUDO 588
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
Comuna -1
Impuesto 74425,2838
Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FIGUEROA Y ARRATIA LIMITADA
R.U.T. 76.462.400-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
OLEO OPACO ROJO COLONIAL GL6GalónOLEO OPACO ROJO COLONIAL GLOLEO OPACO COLOR ROJO COLONIAL $ 6.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.418 $ 41.418
31211505
OLEO PAJARITO CEELESTE AGUA GL3GalónOLEO PAJARITO CEELESTE AGUA GLOLEO AL AGUA COLOR CELESTE $ 7.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.181 $ 23.181
31211506
LATEX LOOK DAMASCO LATA3UnidadLATEX LOOK DAMASCO LATALATEX DAMASCO LATA $ 20.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.020 $ 61.020
31211904
BROCHA HELA 1/2X33UnidadBROCHA HELA 1/2X3BROCHA DE 1/2 3 $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.846 $ 3.846
31211906
RODILLO CHIPORRO 18 CM LIZCAL5UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM LIZCALRODILLO CHIPORRO 18 CM. $ 1.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.590 $ 8.590
30101617
PINO BRUTO 1 X 411UnidadPINO BRUTO 1 X 4PINO BRUTO DE 1 X 4 $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.833 $ 8.833
31211501
ESMALTE AL AGUA BLANCO LATA3UnidadESMALTE AL AGUA BLANCO LATAESMALTE AL AGUA BLANCO LATA $ 39.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.525 $ 117.526
30161703
LINOLEUM 1.83MT 200050Metro LinealLINOLEUM 1.83MT 2000LINOLEUM 1,83 MTS. 2000 $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.900 $ 43.900
31371203
PRESEC H-02 CONCRETO PREPARADO H2O5SacoPRESEC H-02 CONCRETO PREPARADO H2OCONCRETO PREPARADO H20 (PRESEC H-02) $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.390 $ 9.390
30181515
SALA BANO PRONTO BLANCA2JuegoSALA BANO PRONTO BLANCASALA DE BAÑO, COLOR BLANCO $ 37.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.008 $ 74.008
Total Neto $ 391.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.425
TOTAL OC $ 466.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.