Orden de Compra. Nº
2780-469-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-47-LE25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2780-469-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-47-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2780-47-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
Comuna
La Ligua
Impuesto
147772,5
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO
EL DESPACHO LO DEBEN REALIZAR EN LA BODEGA DENTAL UBICADA EN EL CESFAM RAUL SANCHEZ BAÑADOS, LA LIGUA EN HORARIO DE 8 A 17 HRS DE LUNES A JUEVES Y VIERNES DE 8 A 16 HRS. HORARIO CONTINUO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T.
78.378.160-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
20
Unidad
ACTIVADOR UNIVERSAL, EQUIVALENTE SEEDEX COLTENE, (LINEA 4-INSUMOS DE PROTESIS REMOVIBLES).
Speedex Activador Universal 60 Ml
$ 11.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.800
$ 239.800
12191601
Solventes de alcohol
5
Unidad
ALCOHOL DE QUEMAR, (LINEA 4-INSUMOS DE PROTESIS REMOVIBLES).
Solvente De Quemar 1 Litro
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
20
Unidad
SILICONA MEDIANA, EQUIVALENTE SPEEDEX COLTENE, (LINEA 4-INSUMOS DE PROTESIS REMOVIBLES).
Speedex Medium Tubo C-140Ml
$ 12.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.800
$ 255.800
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
5
Unidad
SILICONA PESADA, EQUIVALENTE SPEEDEX COLTENE, (LINEA 4-INSUMOS DE PROTESIS REMOVIBLES).
Speedex Putty Tarro C-910 Ml
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.500
$ 99.500
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales
50
Unidad
YESO ROSADO, EQUIVALENTE VELMIX, (LINEA 4-INSUMOS DE PROTESIS REMOVIBLES).
Yeso Extraduro Stone Rosado Velmix 1 Kilo
$ 3.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.250
$ 175.250
Total Neto
$ 777.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 147.772
TOTAL OC
$ 925.522
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.