Orden de Compra. Nº2780-598-SE25 "COMPRA DE EQUIPAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-598-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EQUIPAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2780-69-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 88160
Dirección de Envío de la Factura CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOENVIAR A DIRECCION INDICADA, ORTIZ DE ROZAS 988, COMO REFERENCIA FRENTE AL COLEGIO SAN CARLOS, HORARIOS DE ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 Y VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMARKA S A
Razón Social DEMARKA S A
R.U.T. 86.132.100-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMARKA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212109
Impresora de etiquetas de bolsa2UnidadIMPRESORA DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TERMICA PARA DISPENSADOR, CABEZAL DE 4 PULGADAS, 203 DPI O EQUIVALENTE A ZEBRA GK420T O ZEBRA ZD220, SE ADJUNTA DECTRETO ALCALDIA N°8770 DEL 06/11/25, QUE APRUEBA BASES ADM. Y TECNICAS PARA ESTA LICITACION Y SE ADJUimpresora de etiquetas Zebra modelo ZD220 $ 232.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.000 $ 464.000
Total Neto $ 464.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.160
TOTAL OC $ 552.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.