Orden de Compra. Nº2780-609-CM17 "COMPRA DE INSUMOS DE OPTICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-609-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE OPTICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Papudo 655, La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 60106,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Luz Vergara Martinez
Razón Social ANA LUZ VERGARA MARTINEZ
R.U.T. 8.409.405-6
Sucursal Ana Luz Vergara Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos36 (972064) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 16 ESFÉRICO 989064(972064) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 16 ESFÉRICO; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.400 $ 212.400
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos36 (995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277(995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
42142906
2239-17-LP13
Fundas de gafas o anteojos o lentes36 (995335) ACCESORIO PARA LENTES - FUNDA PVC 1012335(995335) ACCESORIO PARA LENTES - FUNDA PVC; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 333.000
Descuento $ 16.650
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.106
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 376.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.