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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2780-63-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-24-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2780-24-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ortiz de Rozas N°870 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
190000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Elena del Carmen |
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Razón Social |
Elena Del Carmen Ortega Villegas
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R.U.T. |
5.827.054-7 |
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Sucursal |
Elena del Carmen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad | SERVICIO DE LABORATORISTA DENTAL PARAV 46 PROTESIS ACRILICAS REMOVIBLES | SERVICIO DE LABORATORISTA DENTAL PARA PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE CON 46 PROTESIS REMOVIBLES ACRILICAS EN COMUNA DE LA LIGUA
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$ 1.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.000
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$ 1.190.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.