Orden de Compra. Nº2780-724-SE22 "COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR DE VALLE HERMOSO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-724-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR DE VALLE HERMOSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2780-195-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE ESMERALDA S/N VALLE HERMOSO LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 85370,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE ESMERALDA S/N VALLE HERMOSO LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

 

EL DESPACHO SE DEBE REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DE LA FARMACIA POPULAR DE VALLE HERMOSO, UBICADA EN CALLE ESMERALDA S/N VALLE HERMOSO (A UN COSTADO DE LA PLAZA), CIUDAD DE LA LIGUA EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

 

 - LUNES A VIERNES DE 09:00 HRS A 13:30 HRS

 

 

Contacto adquisicionesfp@saludlaligua.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia10CajaISOTRETINOÍNA 10 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS 272985 ORALNE BE.CAP.10MG.30, CAJA X 30, DEUTSCHE PHARMA, CAPSULA BLANDA OS PRODUCTOS OFERTADOS CUENTAN CON VIGENCIA MAYOR A 24 MESES.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 24 HORAS, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000.SOCOFAR $ 11.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.900 $ 114.900
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia30CajaBROMURO DE CLIDINIO 2,5 MG/CLORDIAZEPOXIDO 5 MG X 30 COMP REC. 12174 GASTROLEN COM.30, CAJA X 30, SANITAS, COMPRIMIDO RECUBIERTO OS PRODUCTOS OFERTADOS CUENTAN CON VIGENCIA MAYOR A 24 MESES.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 24 HORAS, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000.SOCOFAR CUENTA $ 4.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.940 $ 128.940
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia20CajaMACROGOL 3350 X 15 SOBRES DE 17 GR 271210 CONTUMAX PVO SOBR.17GR.15, CAJA X 15, TECNOFARMA, SOBRE OS PRODUCTOS OFERTADOS CUENTAN CON VIGENCIA MAYOR A 24 MESES.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 24 HORAS, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000.SOCOFAR CUENTA CO $ 10.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.480 $ 205.480
Total Neto $ 449.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.371
TOTAL OC $ 534.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.