Orden de Compra. Nº
2780-95-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2780-5-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2780-95-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2780-5-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
Comuna
La Ligua
Impuesto
578930
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pro Office
Razón Social
PRO OFFICE SPA
R.U.T.
78.277.842-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pro Office
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
TINTA 544 CIAN, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
TINTA 544 MAGENTA, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
TINTA 544 AMARILLO, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
44103105
Cartuchos de tinta
20
Unidad
TINTA 544 NEGRO, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
44103116
Kits para impresoras
5
Unidad
CAJA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS T04D1, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 9.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
44103103
Tóner
10
Unidad
TONNER 105A O EQUIVALENTE A TONNER HP 105A, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 9.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
44103103
Tóner
4
Unidad
TONNER 85A O EQUIVALENTE A TONNER HP 85A, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
44103103
Tóner
15
Unidad
TONNER IM430, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 33.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 501.000
$ 501.000
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
12
Unidad
TAMBOR DRUM UNIT P501, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 146.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.753.200
$ 1.753.200
44103103
Tóner
10
Unidad
TONNER MP 3554, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 33.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334.000
$ 334.000
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
TINTA CIAN BT5001C, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
TINTA MAGENTA BT5001M, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
TINTA AMARILLO BT5001Y, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44103105
Cartuchos de tinta
20
Unidad
TINTA NEGRA BTD60, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
44103105
Cartuchos de tinta
25
Pack
PACK DE 3 COLORES Y NEGRO,BTD100CL3PK, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTAS EN MEMO N°2 POR EL ENCAGADO DE LA COMPRA.
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
Total Neto
$ 3.047.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 578.930
TOTAL OC
$ 3.625.930
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.